Постановление Главы администрации Краснодарского края от 05.11.2015 N 1009 "О внесении изменений в Постановление главы администрации Краснодарского края от 11 октября 2013 года N 1168 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса"
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 ноября 2015 г. № 1009
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
(ГУБЕРНАТОРА) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ОТ 11 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА
№ 1168 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО
И ТУРИСТСКОГО КОМПЛЕКСА"
В соответствии со статьями 78.2, 139 и 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24 ноября 1996 года № 132 "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", Законом Краснодарского края от 25 октября 2005 года № 938-КЗ "О туристской деятельности в Краснодарском крае", Постановлением главы администрации Краснодарского края от 3 сентября 2007 года № 763 "Об утверждении Порядка разработки государственных программ Краснодарского края", Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20 июня 2013 года № 607 "О государственных программах Краснодарского края", Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 2 октября 2014 года № 1073 "Об утверждении Перечня расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из краевого бюджета, на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", в целях обеспечения эффективной реализации государственной программы Краснодарского края "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" на 2014 - 2017 годы", утвержденной Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 октября 2013 года № 1168, постановляю:
1. Утвердить изменения в Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 октября 2013 года № 1168 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Департаменту печати и средств массовых коммуникаций Краснодарского края (Пригода) обеспечить размещение (опубликование) настоящего Постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Глава администрации
(губернатор)
Краснодарского края
В.И.КОНДРАТЬЕВ
Приложение
Утверждены
Постановлением
главы администрации
(губернатора)
Краснодарского края
от 5 ноября 2015 г. № 1009
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРА)
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ОТ 11 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА № 1168
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО
И ТУРИСТСКОГО КОМПЛЕКСА"
1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края Д.Х. Хатуова.".
2. В приложении:
1) в паспорте государственной программы Краснодарского края "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса":
в позиции "Перечень целевых показателей государственной программы":
абзац "участие в международных выставочных мероприятиях" исключить;
в абзаце "участие в российских выставочных мероприятиях" слова "российских" исключить;
абзац "количество разработанных технико-экономических обоснований и схем электроснабжения территории создаваемого горноклиматического курорта Лагонаки" исключить;
позицию "Объемы бюджетных ассигнований государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований государственной программы
общий объем финансирования государственной программы составляет 3409999,7 тыс. рублей, в том числе:
за счет планируемых к привлечению средств федерального бюджета - 635900,0 тыс. рублей:
в 2014 году - 435000,0 тыс. рублей,
в 2015 году - 200900,0 тыс. рублей
за счет средств краевого бюджета - 1204751,9 тыс. рублей:
2014 год - 571186,4 тыс. рублей
2015 год - 240297,8 тыс. рублей
2015 год - 67731,5 тыс. рублей <*>
2015 год - 118000,0 тыс. рублей <**>
2016 год - 197189,5 тыс. рублей
2017 год - 196078,2 тыс. рублей
планируется привлечение средств из местных бюджетов в сумме 4247,8 тыс. рублей:
2014 год - 3796,4 тыс. рублей
2015 год - 110,0 тыс. рублей
2016 год - 180,4 тыс. рублей
2017 год - 161,0 тыс. рублей
также планируется привлечение средств внебюджетных источников:
в 2014 году - 981700,0 тыс. рублей
в 2015 году - 583400,0 тыс. рублей
--------------------------------
<*> Бюджетные ассигнования на оплату денежных обязательств получателей средств краевого бюджета, не исполненных в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения.
<**> Финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2014 году, подлежащих исполнению в 2015 году.";
2) в таблице № 1 раздела 3 "Перечень отдельных мероприятий государственной программы с указанием источников и объемов финансирования, сроков их реализации и государственных заказчиков":
в пункте 1 в графе 4 цифры "304960,2" заменить цифрами "304867,3", в графе 6 цифры "76158,2" заменить цифрами "76065,3";
в позиции "Итого по отдельным мероприятиям государственной программы" в графе 4 цифры "442468,6" заменить цифрами "442375,7", в графе 6 цифры "114373,6" заменить цифрами "114280,7";
3) в разделе 5 "Обоснование ресурсного обеспечения государственной программы":
в абзаце первом цифры "3464469,1" заменить цифрами "3409999,7";
таблицу изложить в следующей редакции:
"(тыс. рублей)
Источник финансирования
Общий объем финансовых ресурсов
В том числе по годам реализации:
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
Отдельные мероприятия государственной программы
Краевой бюджет
442375,7
114027,3
114280,7
107589,5
106478,2
1693,7 <*>
-
1693,7 <*>
-
-
Подпрограмма "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" на 2014 - 2017 годы
Федеральный бюджет
635900,0
435000,0
200900,0
-
-
Краевой бюджет
397667,8
190528,4
93148,2
51320,7
62670,5
10078,1 <*>
-
10078,1 <*>
-
-
118000,0 <**>
-
118000,0 <**>
-
-
Местный бюджет
4076,4
3746,4
110,0
110,0
110,0
Внебюджетные источники
1565100,0
981700,0
583400,0
-
-
Всего по подпрограмме
2602744,2
1610974,8
877558,2
51430,7
62780,5
10078,1 <*>
-
10078,1 <*>
-
-
118000,0 <**>
-
118000,0 <**>
-
-
Подпрограмма "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2014 - 2017 годы
Краевой бюджет
364708,4
266630,7
32868,9
38279,3
26929,5
55959,7 <*>
-
55959,7 <*>
-
-
Местный бюджет
171,4
50,0
-
70,4
51,0
Всего по подпрограмме
364879,8
266680,7
32868,9
38349,7
26980,5
55959,7 <**>
-
55959,7 <**>
-
-
Общий объем финансовых средств по государственной программе
Федеральный бюджет
635900,0
435000,0
200900,0
-
-
Краевой бюджет
1204751,9
571186,4
240297,8
197189,5
196078,2
67731,5 <*>
-
67731,5 <*>
-
-
118000,0 <**>
-
118000,0 <**>
-
-
Местный бюджет
4247,8
3796,4
110,0
180,4
161,0
Внебюджетные источники
1565100,0
981700,0
583400,0
-
-
Всего по государственной программе
3409999,7
1991682,8
1024707,8
197369,9
196239,2
67731,5 <*>
-
67731,5 <*>
-
-
118000,0 <**>
-
118000,0 <**>
-
-
--------------------------------
<*> Бюджетные ассигнования на оплату денежных обязательств получателей средств краевого бюджета, не исполненных в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения.
<**> Финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2014 году, подлежащих исполнению в 2015 году.";
4) в таблице № 2 раздела 6 "Перечень целевых показателей государственной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации":
в пункте 15 в графах 6 - 8 цифру "3" исключить;
в пункте 16 слово "российских" исключить;
в пункте 17 в графе 6 цифру "2" исключить;
в пункте 18 в графе 6 цифру "4" исключить;
в пункте 19 в графе 6 цифры "1000" заменить цифрами "900";
в пункте 20 в графах 6 - 8 цифру "3" заменить цифрой "2";
в пункте 22 в графе 6 цифру "5" заменить цифрами "12";
в пункте 24 в графе 6 цифру "6" заменить цифрой "5", в графе 7 цифру "2" заменить цифрой "4";
в пункте 25 в графе 6 цифры "50" заменить цифрами "100";
в пункте 27 в графе 6 цифру "3" заменить цифрой "2";
пункт 30 исключить;
дополнить пунктами 35 - 37 следующего содержания:
"
35
Количество созданных единых интернет-порталов с целью продвижения санаторно-курортного и туристского потенциала Краснодарского края, штук
-
-
-
1
-
-
36
Количество доработанных макетов горноклиматического курорта Лагонаки, штук
-
-
-
1
-
-
37
Изготовление полиграфической продукции, штук
-
-
-
4000
-
-
".
3. В приложении № 1 к государственной программе Краснодарского края "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" на 2014 - 2017 годы:
1) в позиции "Объем и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" на 2014 - 2017 годы" цифры "2601325,7" заменить цифрами "2602744,2", цифры "396249,3" заменить цифрами "397667,8", цифры "91729,7" заменить цифрами "93148,2";
2) в таблице № 1 раздела 3 "Перечень мероприятий подпрограммы":
в подразделе 1 "Комплексное развитие санаторно-курортного и туристского комплекса":
в пункте 1.2:
в графе 4 цифры "188555,9" заменить цифрами "182635,9", цифры "2389555,9" заменить цифрами "2383635,9";
в графе 7 цифры "5920,0" исключить;
в подпункте 1.2.1:
в графе 4 цифры "188555,9" заменить цифрами "182635,9", цифры "824455,9" заменить цифрами "818535,9";
в графе 7 цифры "5920,0" исключить;
в подпункте 1.2.1.2:
в графе 4 цифры "123920,0" заменить цифрами "118000,0", цифры "508322,1" заменить цифрами "502402,1";
в графе 7 цифры "5920,0" исключить;
в позиции "Итого по разделу 1":
в графе 4 цифры "209329,7" заменить цифрами "203409,7", цифры "2414406,1" заменить цифрами "2408486,1";
в графе 7 цифры "6900,0" заменить цифрами "980,0", цифры "7010,0" заменить цифрами "1090,0";
в разделе 2 "Маркетинг и коммуникационная политика":
пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
"
2.1
Разработка и изготовление рекламных, информационных и сувенирных материалов о санаторно-курортном и туристском потенциале Краснодарского края, в том числе с применением информационных технологий, размещение рекламно-информационных материалов о санаторно-курортном и туристском потенциале в средствах массовой информации и сети "Интернет", посредством наружной и внутренней рекламы, разработка, сопровождение и продвижение информационных ресурсов и интернет-порталов, а также продвижение санаторно-курортного и туристского потенциала
краевой бюджет
100994,0
26717,7
23170,4
23955,9
27150,0
министерство курортов и туризма Краснодарского края
8186,5 <**>
-
8186,5 <**>
-
-
";
в пункте 2.2:
в графе 4 цифры "76400,7" заменить цифрами "72984,1";
в графе 6 цифры "19128,4" заменить цифрами "15711,8";
в позиции "Итого по разделу 2":
в графе 4 цифры "172559,6" заменить цифрами "173978,1";
в графе 6 цифры "37463,7" заменить цифрами "38882,2";
в разделе 3 "Методическое обеспечение и подготовка кадров":
в пункте 3.1:
в графе 4 цифры "6805,8" заменить цифрами "12725,8";
в графе 7 цифры "1000,0" заменить цифрами "6920,0";
в позиции "Итого по разделу 3":
в графе 4 цифры "7960,0" заменить цифрами "13880,0";
в графе 7 цифры "1190,0" заменить цифрами "7110,0";
в позиции "Итого по подпрограмме":
в графе 4 цифры "396249,3" заменить цифрами "397667,8", цифры "2601325,7" заменить цифрами "2602744,2";
в графе 6 цифры "91729,7" заменить цифрами "93148,2", цифры "876139,7" заменить цифрами "877558,2";
3) таблицу раздела 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"(тыс. рублей)
Источник финансирования
Общий объем финансовых ресурсов
В том числе по годам реализации:
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
Федеральный бюджет
635900,0
435000,0
200900,0
-
-
Краевой бюджет
397667,8
190528,4
93148,2
51320,7
62670,5
10078,1 <*>
-
10078,1 <*>
-
-
118000,0 <**>
-
118000,0 <**>
-
-
Местный бюджет
4076,4
3746,4
110,0
110,0
110,0
Внебюджетные источники
1565100,0
981700,0
583400,0
-
-
Всего по подпрограмме
2602744,2
1610974,8
877558,2
51430,7
62780,5
10078,1 <*>
-
10078,1 <*>
-
-
118000,0 <**>
-
118000,0 <**>
-
-
--------------------------------
<*> Финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2014 году, подлежащих исполнению в 2015 году.
<**> Бюджетные ассигнования на оплату денежных обязательств получателей средств краевого бюджета, не исполненных в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения.";
4) в таблице № 3 раздела 6 "Критерии выполнения подпрограммы":
в разделе 2 "Маркетинг и коммуникационная политика":
в пункте 2.1 в графах 5 - 7 цифру "3" исключить;
в пункте 2.2 в графе 2 слово "российских" исключить;
в пункте 2.3 в графе 5 цифру "2" исключить;
в пункте 2.5 в графе 5 цифру "4" исключить;
в пункте 2.6 в графе 5 цифры "1000" заменить цифрами "900";
в пункте 2.7 в графах 5 - 7 цифру "3" заменить цифрой "2";
в пункте 2.10 в графе 5 цифру "8" заменить цифрами "12";
дополнить пунктами 2.12 и 2.13 следующего содержания:
"
2.12
Количество созданных единых интернет-порталов с целью продвижения санаторно-курортного и туристского потенциала Краснодарского края, штук
штук
-
1
-
-
2.13
Изготовление полиграфической продукции
штук
-
4000
-
-
";
в разделе 3 "Методическое обеспечение и подготовка кадров":
в пункте 3.1:
в графе 5 цифру "6" заменить цифрой "5";
в графе 6 цифру "2" заменить цифрой "4";
в пункте 3.2 в графе 5 цифры "50" заменить цифрами "100";
5) в приложении к подпрограмме "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" на 2014 - 2017 годы":
таблицу № 2 изложить в следующей редакции:
"Таблица № 2
ИНФОРМАЦИЯ
об объекте капитального строительства
"Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры
туристско-рекреационного кластера "Абрау-Утриш"
в Краснодарском крае. "Строительство в 3-три этапа:
Напорный канализационный коллектор по Пионерскому проспекту
от КНС № 1 на территории санатория "Жемчужина России"
до ЦНС по ул. Северной. Водовод от РЧВ на площадке
резервуаров в п. Джемете до автодороги Анапа - Керчь
(1-й и 2-й этапы)"
1. Основные технико-экономические показатели по объекту
1
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
строительство
2
Наименование застройщика, заказчика
государственное бюджетное учреждение Краснодарского края "Курорты Краснодарского края"
3
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
10,627 км
4
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
июнь 2016 года
1. Объем финансового обеспечения
Показатель
Источник финансирования, в рублях
Период реализации
всего
предшествующий период
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства
всего
515000000,0
515000000,0
118000000,0 <*>
118000000,0 <*>
федеральный бюджет
384402160,0
384402160,0
краевой бюджет
118000000,0
118000000,0
118000000,0 <*>
118000000,0 <*>
иные источники
12597840,0
12597840,0
в том числе:
подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации
всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
иные источники
Общий (предельный) объем субсидии, направляемой на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
всего
502402160,0
502402160,0
118000000,0 <*>
118000000,0 <*>
федеральный бюджет
384402160,0
384402160,0
краевой бюджет
118000000,0
118000000,0
118000000,0 <*>
118000000,0 <*>
иные источники
в том числе:
подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации
всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
иные источники
Общий размер средств учреждения либо предприятия, направляемых на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
всего
515000000,0
515000000,0
118000000,0 <*>
118000000,0 <*>
федеральный бюджет
384402160,0
384402160,0
краевой бюджет
118000000,0
118000000,0
118000000,0 <*>
118000000,0 <*>
иные источники
12597840,0
12597840,0
в том числе:
подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации
всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
иные источники
--------------------------------
<*> Финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2014 году, подлежащих исполнению в 2015 году.".
4. В приложении № 2 к государственной программе Краснодарского края "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса":
1) позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2014 - 2017 годы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
общий объем финансирования составляет 364879,8 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств краевого бюджета - 364708,4 тыс. рублей:
2014 год - 266630,7 тыс. рублей
2015 год - 32868,9 тыс. рублей
2015 год - 55959,7 тыс. рублей <*>
2016 год - 38279,3 тыс. рублей
2017 год - 26929,5 тыс. рублей
планируется привлечение средств из местных бюджетов в сумме 171,4 тыс. рублей:
2014 год - 50,0 тыс. рублей
2015 год - 0,0 тыс. рублей
2016 год - 70,4 тыс. рублей
2017 год - 51,0 тыс. рублей
--------------------------------
<*> Бюджетные ассигнования на оплату денежных обязательств получателей средств краевого бюджета, не исполненных в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения.";
2) в таблице № 1 раздела 3 "Перечень мероприятий подпрограммы":
раздел 2 изложить в следующей редакции:
"
2. Градостроительная деятельность
2.1
Предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на разработку на основе соответствующих документов территориального планирования проектов планировки территорий муниципальных образований
краевой бюджет
29498,3
-
-
26779,3
2719,0
органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края - получатели субсидий
департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
местный бюджет
121,4
-
-
70,4
51,0
всего
29619,7
-
-
26849,7
2770,0
Итого по разделу 2
краевой бюджет
29498,3
-
-
26779,3
2719,0
местный бюджет
121,4
-
-
70,4
51,0
всего
29619,7
-
-
26849,7
2770,0
";
в разделе 4 "Инженерная инфраструктура":
пункт 4.2 исключить;
в позиции "Итого по разделу 4":
в графе 4 цифры "6829,0" заменить цифрами "5410,5";
в графе 6 цифры "1418,5" исключить;
раздел 6 изложить в следующей редакции:
"
6. Транспортная инфраструктура
6.1
Автомобильная дорога регионального значения "пос. Мезмай - река Молочная" (изыскательские работы, разработка проектной и рабочей документации, землеустроительного дела на строительство объекта, государственная экспертиза)
краевой бюджет
253507,5
226348,5
27159,0
-
-
министерство строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края
53841,0 <*>
-
53841,0 <*>
-
-
Итого по разделу 6
краевой бюджет
253507,5
226348,5
27159,0
-
-
53841,0 <*>
-
53841,0 <*>
-
-
253507,5
226348,5
27159,0
-
-
";
позицию "Итого по подпрограмме" изложить в следующей редакции:
"
Итого по подпрограмме
краевой бюджет
364708,4
266630,7
32868,9
38279,3
26929,5
55959,7 <*>
-
55959,7 <*>
-
-
местный
171,4
50,0
-
70,4
51,0
всего
364879,8
266680,7
32868,9
38349,7
26980,5
55959,7 <*>
-
55959,7 <*>
-
-
";
абзац "<**> Финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2014 году, подлежащих исполнению в 2015 году." исключить;
3) в разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы":
в абзаце первом цифры "420674,8" заменить цифрами "364708,4";
таблицу изложить в следующей редакции:
"(тыс. рублей)
Источник финансирования
Общий объем финансовых ресурсов
В том числе по годам реализации:
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
Краевой бюджет
364708,4
266630,7
32868,9
38279,3
26929,5
55959,7 <*>
-
55959,7 <*>
-
-
Местный бюджет
171,4
50,0
-
70,4
51,0
Всего по подпрограмме
364879,8
266680,7
32868,9
38349,7
26980,5
55959,7 <*>
-
55959,7 <*>
-
-
--------------------------------
<*> Бюджетные ассигнования на оплату денежных обязательств получателей средств краевого бюджета, не исполненных в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения.";
4) в таблице № 3 раздела 6 "Критерии выполнения мероприятий подпрограммы":
в разделе 1 "Маркетинговая деятельность":
в пункте 1.1 в графе 5 цифру "3" заменить цифрой "2";
дополнить пунктом 1.2 следующего содержания:
"
1.2
Количество доработанных макетов горноклиматического курорта Лагонаки
штук
-
1
-
-
";
пункт 4.2 раздела "Инженерная инфраструктура" исключить;
5) приложение к подпрограмме "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2014 - 2017 годы" изложить в следующей редакции:
"Приложение
к подпрограмме "Создание
горноклиматического
курорта Лагонаки и
объектов, обеспечивающих
его функционирование"
на 2014 - 2017 годы
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА "АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ПОС. МЕЗМАЙ - РЕКА МОЛОЧНАЯ"
(ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ, РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ, ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОГО ДЕЛА НА СТРОИТЕЛЬСТВО
ОБЪЕКТА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА)
1. Основные технико-экономические показатели по объекту
1
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
строительство
2
Наименование государственного заказчика
министерство строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края
3
Наименование застройщика
-
4
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
-
5
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
-
2. Объем финансового обеспечения
Показатели
Источник финансирования, в рублях
Период реализации
всего
предшествующий период
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства
всего
253507500,0
226348500,0
27159000,0
53841000,0 <*>
53841000,0 <*>
федеральный бюджет
краевой бюджет
253507500,0
226348500,0
27159000,0
53841000,0 <*>
53841000,0 <*>
иные источники
в том числе:
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации
всего
236054200,0
226348500,0
9705700,0
53841000,0 <*>
53841000,0 <*>
федеральный бюджет
краевой бюджет
236054200,0
226348500,0
9705700,0
53841000,0 <*>
53841000,0 <*>
иные источники
Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства
всего
253507500,0
226348500,0
27159000,0
53841000,0 <*>
53841000,0 <*>
федеральный бюджет
краевой
253507500,0
226348500,0
27159000,0
53841000,0 <*>
53841000,0 <*>
иные источники
в том числе:
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации
всего
236054200,0
226348500,0
9705700,0
53841000,0 <*>
53841000,0 <*>
федеральный бюджет
краевой бюджет
236054200,0
226348500,0
9705700,0
53841000,0 <*>
53841000,0 <*>
иные источники
--------------------------------
<*> Бюджетные ассигнования на оплату денежных обязательств получателей средств краевого бюджета, не исполненных в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения.".
Заместитель министра
курортов и туризма
Краснодарского края
Л.Л.АВДЕЕВА
------------------------------------------------------------------
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 ноября 2015 г. № 1009
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
(ГУБЕРНАТОРА) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ОТ 11 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА
№ 1168 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО
И ТУРИСТСКОГО КОМПЛЕКСА"
В соответствии со статьями 78.2, 139 и 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24 ноября 1996 года № 132 "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", Законом Краснодарского края от 25 октября 2005 года № 938-КЗ "О туристской деятельности в Краснодарском крае", Постановлением главы администрации Краснодарского края от 3 сентября 2007 года № 763 "Об утверждении Порядка разработки государственных программ Краснодарского края", Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20 июня 2013 года № 607 "О государственных программах Краснодарского края", Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 2 октября 2014 года № 1073 "Об утверждении Перечня расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из краевого бюджета, на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", в целях обеспечения эффективной реализации государственной программы Краснодарского края "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" на 2014 - 2017 годы", утвержденной Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 октября 2013 года № 1168, постановляю:
1. Утвердить изменения в Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 октября 2013 года № 1168 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Департаменту печати и средств массовых коммуникаций Краснодарского края (Пригода) обеспечить размещение (опубликование) настоящего Постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Глава администрации
(губернатор)
Краснодарского края
В.И.КОНДРАТЬЕВ
Приложение
Утверждены
Постановлением
главы администрации
(губернатора)
Краснодарского края
от 5 ноября 2015 г. № 1009
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРА)
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ОТ 11 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА № 1168
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО
И ТУРИСТСКОГО КОМПЛЕКСА"
1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края Д.Х. Хатуова.".
2. В приложении:
1) в паспорте государственной программы Краснодарского края "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса":
в позиции "Перечень целевых показателей государственной программы":
абзац "участие в международных выставочных мероприятиях" исключить;
в абзаце "участие в российских выставочных мероприятиях" слова "российских" исключить;
абзац "количество разработанных технико-экономических обоснований и схем электроснабжения территории создаваемого горноклиматического курорта Лагонаки" исключить;
позицию "Объемы бюджетных ассигнований государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований государственной программы
общий объем финансирования государственной программы составляет 3409999,7 тыс. рублей, в том числе:
за счет планируемых к привлечению средств федерального бюджета - 635900,0 тыс. рублей:
в 2014 году - 435000,0 тыс. рублей,
в 2015 году - 200900,0 тыс. рублей
за счет средств краевого бюджета - 1204751,9 тыс. рублей:
2014 год - 571186,4 тыс. рублей
2015 год - 240297,8 тыс. рублей
2015 год - 67731,5 тыс. рублей <*>
2015 год - 118000,0 тыс. рублей <**>
2016 год - 197189,5 тыс. рублей
2017 год - 196078,2 тыс. рублей
планируется привлечение средств из местных бюджетов в сумме 4247,8 тыс. рублей:
2014 год - 3796,4 тыс. рублей
2015 год - 110,0 тыс. рублей
2016 год - 180,4 тыс. рублей
2017 год - 161,0 тыс. рублей
также планируется привлечение средств внебюджетных источников:
в 2014 году - 981700,0 тыс. рублей
в 2015 году - 583400,0 тыс. рублей
--------------------------------
<*> Бюджетные ассигнования на оплату денежных обязательств получателей средств краевого бюджета, не исполненных в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения.
<**> Финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2014 году, подлежащих исполнению в 2015 году.";
2) в таблице № 1 раздела 3 "Перечень отдельных мероприятий государственной программы с указанием источников и объемов финансирования, сроков их реализации и государственных заказчиков":
в пункте 1 в графе 4 цифры "304960,2" заменить цифрами "304867,3", в графе 6 цифры "76158,2" заменить цифрами "76065,3";
в позиции "Итого по отдельным мероприятиям государственной программы" в графе 4 цифры "442468,6" заменить цифрами "442375,7", в графе 6 цифры "114373,6" заменить цифрами "114280,7";
3) в разделе 5 "Обоснование ресурсного обеспечения государственной программы":
в абзаце первом цифры "3464469,1" заменить цифрами "3409999,7";
таблицу изложить в следующей редакции:
"(тыс. рублей)
Источник финансирования
Общий объем финансовых ресурсов
В том числе по годам реализации:
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
Отдельные мероприятия государственной программы
Краевой бюджет
442375,7
114027,3
114280,7
107589,5
106478,2
1693,7 <*>
-
1693,7 <*>
-
-
Подпрограмма "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" на 2014 - 2017 годы
Федеральный бюджет
635900,0
435000,0
200900,0
-
-
Краевой бюджет
397667,8
190528,4
93148,2
51320,7
62670,5
10078,1 <*>
-
10078,1 <*>
-
-
118000,0 <**>
-
118000,0 <**>
-
-
Местный бюджет
4076,4
3746,4
110,0
110,0
110,0
Внебюджетные источники
1565100,0
981700,0
583400,0
-
-
Всего по подпрограмме
2602744,2
1610974,8
877558,2
51430,7
62780,5
10078,1 <*>
-
10078,1 <*>
-
-
118000,0 <**>
-
118000,0 <**>
-
-
Подпрограмма "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2014 - 2017 годы
Краевой бюджет
364708,4
266630,7
32868,9
38279,3
26929,5
55959,7 <*>
-
55959,7 <*>
-
-
Местный бюджет
171,4
50,0
-
70,4
51,0
Всего по подпрограмме
364879,8
266680,7
32868,9
38349,7
26980,5
55959,7 <**>
-
55959,7 <**>
-
-
Общий объем финансовых средств по государственной программе
Федеральный бюджет
635900,0
435000,0
200900,0
-
-
Краевой бюджет
1204751,9
571186,4
240297,8
197189,5
196078,2
67731,5 <*>
-
67731,5 <*>
-
-
118000,0 <**>
-
118000,0 <**>
-
-
Местный бюджет
4247,8
3796,4
110,0
180,4
161,0
Внебюджетные источники
1565100,0
981700,0
583400,0
-
-
Всего по государственной программе
3409999,7
1991682,8
1024707,8
197369,9
196239,2
67731,5 <*>
-
67731,5 <*>
-
-
118000,0 <**>
-
118000,0 <**>
-
-
--------------------------------
<*> Бюджетные ассигнования на оплату денежных обязательств получателей средств краевого бюджета, не исполненных в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения.
<**> Финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2014 году, подлежащих исполнению в 2015 году.";
4) в таблице № 2 раздела 6 "Перечень целевых показателей государственной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации":
в пункте 15 в графах 6 - 8 цифру "3" исключить;
в пункте 16 слово "российских" исключить;
в пункте 17 в графе 6 цифру "2" исключить;
в пункте 18 в графе 6 цифру "4" исключить;
в пункте 19 в графе 6 цифры "1000" заменить цифрами "900";
в пункте 20 в графах 6 - 8 цифру "3" заменить цифрой "2";
в пункте 22 в графе 6 цифру "5" заменить цифрами "12";
в пункте 24 в графе 6 цифру "6" заменить цифрой "5", в графе 7 цифру "2" заменить цифрой "4";
в пункте 25 в графе 6 цифры "50" заменить цифрами "100";
в пункте 27 в графе 6 цифру "3" заменить цифрой "2";
пункт 30 исключить;
дополнить пунктами 35 - 37 следующего содержания:
"
35
Количество созданных единых интернет-порталов с целью продвижения санаторно-курортного и туристского потенциала Краснодарского края, штук
-
-
-
1
-
-
36
Количество доработанных макетов горноклиматического курорта Лагонаки, штук
-
-
-
1
-
-
37
Изготовление полиграфической продукции, штук
-
-
-
4000
-
-
".
3. В приложении № 1 к государственной программе Краснодарского края "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" на 2014 - 2017 годы:
1) в позиции "Объем и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" на 2014 - 2017 годы" цифры "2601325,7" заменить цифрами "2602744,2", цифры "396249,3" заменить цифрами "397667,8", цифры "91729,7" заменить цифрами "93148,2";
2) в таблице № 1 раздела 3 "Перечень мероприятий подпрограммы":
в подразделе 1 "Комплексное развитие санаторно-курортного и туристского комплекса":
в пункте 1.2:
в графе 4 цифры "188555,9" заменить цифрами "182635,9", цифры "2389555,9" заменить цифрами "2383635,9";
в графе 7 цифры "5920,0" исключить;
в подпункте 1.2.1:
в графе 4 цифры "188555,9" заменить цифрами "182635,9", цифры "824455,9" заменить цифрами "818535,9";
в графе 7 цифры "5920,0" исключить;
в подпункте 1.2.1.2:
в графе 4 цифры "123920,0" заменить цифрами "118000,0", цифры "508322,1" заменить цифрами "502402,1";
в графе 7 цифры "5920,0" исключить;
в позиции "Итого по разделу 1":
в графе 4 цифры "209329,7" заменить цифрами "203409,7", цифры "2414406,1" заменить цифрами "2408486,1";
в графе 7 цифры "6900,0" заменить цифрами "980,0", цифры "7010,0" заменить цифрами "1090,0";
в разделе 2 "Маркетинг и коммуникационная политика":
пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
"
2.1
Разработка и изготовление рекламных, информационных и сувенирных материалов о санаторно-курортном и туристском потенциале Краснодарского края, в том числе с применением информационных технологий, размещение рекламно-информационных материалов о санаторно-курортном и туристском потенциале в средствах массовой информации и сети "Интернет", посредством наружной и внутренней рекламы, разработка, сопровождение и продвижение информационных ресурсов и интернет-порталов, а также продвижение санаторно-курортного и туристского потенциала
краевой бюджет
100994,0
26717,7
23170,4
23955,9
27150,0
министерство курортов и туризма Краснодарского края
8186,5 <**>
-
8186,5 <**>
-
-
";
в пункте 2.2:
в графе 4 цифры "76400,7" заменить цифрами "72984,1";
в графе 6 цифры "19128,4" заменить цифрами "15711,8";
в позиции "Итого по разделу 2":
в графе 4 цифры "172559,6" заменить цифрами "173978,1";
в графе 6 цифры "37463,7" заменить цифрами "38882,2";
в разделе 3 "Методическое обеспечение и подготовка кадров":
в пункте 3.1:
в графе 4 цифры "6805,8" заменить цифрами "12725,8";
в графе 7 цифры "1000,0" заменить цифрами "6920,0";
в позиции "Итого по разделу 3":
в графе 4 цифры "7960,0" заменить цифрами "13880,0";
в графе 7 цифры "1190,0" заменить цифрами "7110,0";
в позиции "Итого по подпрограмме":
в графе 4 цифры "396249,3" заменить цифрами "397667,8", цифры "2601325,7" заменить цифрами "2602744,2";
в графе 6 цифры "91729,7" заменить цифрами "93148,2", цифры "876139,7" заменить цифрами "877558,2";
3) таблицу раздела 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"(тыс. рублей)
Источник финансирования
Общий объем финансовых ресурсов
В том числе по годам реализации:
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
Федеральный бюджет
635900,0
435000,0
200900,0
-
-
Краевой бюджет
397667,8
190528,4
93148,2
51320,7
62670,5
10078,1 <*>
-
10078,1 <*>
-
-
118000,0 <**>
-
118000,0 <**>
-
-
Местный бюджет
4076,4
3746,4
110,0
110,0
110,0
Внебюджетные источники
1565100,0
981700,0
583400,0
-
-
Всего по подпрограмме
2602744,2
1610974,8
877558,2
51430,7
62780,5
10078,1 <*>
-
10078,1 <*>
-
-
118000,0 <**>
-
118000,0 <**>
-
-
--------------------------------
<*> Финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2014 году, подлежащих исполнению в 2015 году.
<**> Бюджетные ассигнования на оплату денежных обязательств получателей средств краевого бюджета, не исполненных в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения.";
4) в таблице № 3 раздела 6 "Критерии выполнения подпрограммы":
в разделе 2 "Маркетинг и коммуникационная политика":
в пункте 2.1 в графах 5 - 7 цифру "3" исключить;
в пункте 2.2 в графе 2 слово "российских" исключить;
в пункте 2.3 в графе 5 цифру "2" исключить;
в пункте 2.5 в графе 5 цифру "4" исключить;
в пункте 2.6 в графе 5 цифры "1000" заменить цифрами "900";
в пункте 2.7 в графах 5 - 7 цифру "3" заменить цифрой "2";
в пункте 2.10 в графе 5 цифру "8" заменить цифрами "12";
дополнить пунктами 2.12 и 2.13 следующего содержания:
"
2.12
Количество созданных единых интернет-порталов с целью продвижения санаторно-курортного и туристского потенциала Краснодарского края, штук
штук
-
1
-
-
2.13
Изготовление полиграфической продукции
штук
-
4000
-
-
";
в разделе 3 "Методическое обеспечение и подготовка кадров":
в пункте 3.1:
в графе 5 цифру "6" заменить цифрой "5";
в графе 6 цифру "2" заменить цифрой "4";
в пункте 3.2 в графе 5 цифры "50" заменить цифрами "100";
5) в приложении к подпрограмме "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" на 2014 - 2017 годы":
таблицу № 2 изложить в следующей редакции:
"Таблица № 2
ИНФОРМАЦИЯ
об объекте капитального строительства
"Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры
туристско-рекреационного кластера "Абрау-Утриш"
в Краснодарском крае. "Строительство в 3-три этапа:
Напорный канализационный коллектор по Пионерскому проспекту
от КНС № 1 на территории санатория "Жемчужина России"
до ЦНС по ул. Северной. Водовод от РЧВ на площадке
резервуаров в п. Джемете до автодороги Анапа - Керчь
(1-й и 2-й этапы)"
1. Основные технико-экономические показатели по объекту
1
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
строительство
2
Наименование застройщика, заказчика
государственное бюджетное учреждение Краснодарского края "Курорты Краснодарского края"
3
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
10,627 км
4
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
июнь 2016 года
1. Объем финансового обеспечения
Показатель
Источник финансирования, в рублях
Период реализации
всего
предшествующий период
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства
всего
515000000,0
515000000,0
118000000,0 <*>
118000000,0 <*>
федеральный бюджет
384402160,0
384402160,0
краевой бюджет
118000000,0
118000000,0
118000000,0 <*>
118000000,0 <*>
иные источники
12597840,0
12597840,0
в том числе:
подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации
всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
иные источники
Общий (предельный) объем субсидии, направляемой на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
всего
502402160,0
502402160,0
118000000,0 <*>
118000000,0 <*>
федеральный бюджет
384402160,0
384402160,0
краевой бюджет
118000000,0
118000000,0
118000000,0 <*>
118000000,0 <*>
иные источники
в том числе:
подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации
всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
иные источники
Общий размер средств учреждения либо предприятия, направляемых на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
всего
515000000,0
515000000,0
118000000,0 <*>
118000000,0 <*>
федеральный бюджет
384402160,0
384402160,0
краевой бюджет
118000000,0
118000000,0
118000000,0 <*>
118000000,0 <*>
иные источники
12597840,0
12597840,0
в том числе:
подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации
всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
иные источники
--------------------------------
<*> Финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2014 году, подлежащих исполнению в 2015 году.".
4. В приложении № 2 к государственной программе Краснодарского края "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса":
1) позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2014 - 2017 годы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
общий объем финансирования составляет 364879,8 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств краевого бюджета - 364708,4 тыс. рублей:
2014 год - 266630,7 тыс. рублей
2015 год - 32868,9 тыс. рублей
2015 год - 55959,7 тыс. рублей <*>
2016 год - 38279,3 тыс. рублей
2017 год - 26929,5 тыс. рублей
планируется привлечение средств из местных бюджетов в сумме 171,4 тыс. рублей:
2014 год - 50,0 тыс. рублей
2015 год - 0,0 тыс. рублей
2016 год - 70,4 тыс. рублей
2017 год - 51,0 тыс. рублей
--------------------------------
<*> Бюджетные ассигнования на оплату денежных обязательств получателей средств краевого бюджета, не исполненных в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения.";
2) в таблице № 1 раздела 3 "Перечень мероприятий подпрограммы":
раздел 2 изложить в следующей редакции:
"
2. Градостроительная деятельность
2.1
Предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на разработку на основе соответствующих документов территориального планирования проектов планировки территорий муниципальных образований
краевой бюджет
29498,3
-
-
26779,3
2719,0
органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края - получатели субсидий
департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
местный бюджет
121,4
-
-
70,4
51,0
всего
29619,7
-
-
26849,7
2770,0
Итого по разделу 2
краевой бюджет
29498,3
-
-
26779,3
2719,0
местный бюджет
121,4
-
-
70,4
51,0
всего
29619,7
-
-
26849,7
2770,0
";
в разделе 4 "Инженерная инфраструктура":
пункт 4.2 исключить;
в позиции "Итого по разделу 4":
в графе 4 цифры "6829,0" заменить цифрами "5410,5";
в графе 6 цифры "1418,5" исключить;
раздел 6 изложить в следующей редакции:
"
6. Транспортная инфраструктура
6.1
Автомобильная дорога регионального значения "пос. Мезмай - река Молочная" (изыскательские работы, разработка проектной и рабочей документации, землеустроительного дела на строительство объекта, государственная экспертиза)
краевой бюджет
253507,5
226348,5
27159,0
-
-
министерство строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края
53841,0 <*>
-
53841,0 <*>
-
-
Итого по разделу 6
краевой бюджет
253507,5
226348,5
27159,0
-
-
53841,0 <*>
-
53841,0 <*>
-
-
253507,5
226348,5
27159,0
-
-
";
позицию "Итого по подпрограмме" изложить в следующей редакции:
"
Итого по подпрограмме
краевой бюджет
364708,4
266630,7
32868,9
38279,3
26929,5
55959,7 <*>
-
55959,7 <*>
-
-
местный
171,4
50,0
-
70,4
51,0
всего
364879,8
266680,7
32868,9
38349,7
26980,5
55959,7 <*>
-
55959,7 <*>
-
-
";
абзац "<**> Финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2014 году, подлежащих исполнению в 2015 году." исключить;
3) в разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы":
в абзаце первом цифры "420674,8" заменить цифрами "364708,4";
таблицу изложить в следующей редакции:
"(тыс. рублей)
Источник финансирования
Общий объем финансовых ресурсов
В том числе по годам реализации:
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
Краевой бюджет
364708,4
266630,7
32868,9
38279,3
26929,5
55959,7 <*>
-
55959,7 <*>
-
-
Местный бюджет
171,4
50,0
-
70,4
51,0
Всего по подпрограмме
364879,8
266680,7
32868,9
38349,7
26980,5
55959,7 <*>
-
55959,7 <*>
-
-
--------------------------------
<*> Бюджетные ассигнования на оплату денежных обязательств получателей средств краевого бюджета, не исполненных в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения.";
4) в таблице № 3 раздела 6 "Критерии выполнения мероприятий подпрограммы":
в разделе 1 "Маркетинговая деятельность":
в пункте 1.1 в графе 5 цифру "3" заменить цифрой "2";
дополнить пунктом 1.2 следующего содержания:
"
1.2
Количество доработанных макетов горноклиматического курорта Лагонаки
штук
-
1
-
-
";
пункт 4.2 раздела "Инженерная инфраструктура" исключить;
5) приложение к подпрограмме "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2014 - 2017 годы" изложить в следующей редакции:
"Приложение
к подпрограмме "Создание
горноклиматического
курорта Лагонаки и
объектов, обеспечивающих
его функционирование"
на 2014 - 2017 годы
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА "АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ПОС. МЕЗМАЙ - РЕКА МОЛОЧНАЯ"
(ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ, РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ, ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОГО ДЕЛА НА СТРОИТЕЛЬСТВО
ОБЪЕКТА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА)
1. Основные технико-экономические показатели по объекту
1
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
строительство
2
Наименование государственного заказчика
министерство строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края
3
Наименование застройщика
-
4
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
-
5
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
-
2. Объем финансового обеспечения
Показатели
Источник финансирования, в рублях
Период реализации
всего
предшествующий период
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства
всего
253507500,0
226348500,0
27159000,0
53841000,0 <*>
53841000,0 <*>
федеральный бюджет
краевой бюджет
253507500,0
226348500,0
27159000,0
53841000,0 <*>
53841000,0 <*>
иные источники
в том числе:
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации
всего
236054200,0
226348500,0
9705700,0
53841000,0 <*>
53841000,0 <*>
федеральный бюджет
краевой бюджет
236054200,0
226348500,0
9705700,0
53841000,0 <*>
53841000,0 <*>
иные источники
Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства
всего
253507500,0
226348500,0
27159000,0
53841000,0 <*>
53841000,0 <*>
федеральный бюджет
краевой
253507500,0
226348500,0
27159000,0
53841000,0 <*>
53841000,0 <*>
иные источники
в том числе:
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации
всего
236054200,0
226348500,0
9705700,0
53841000,0 <*>
53841000,0 <*>
федеральный бюджет
краевой бюджет
236054200,0
226348500,0
9705700,0
53841000,0 <*>
53841000,0 <*>
иные источники
--------------------------------
<*> Бюджетные ассигнования на оплату денежных обязательств получателей средств краевого бюджета, не исполненных в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения.".
Заместитель министра
курортов и туризма
Краснодарского края
Л.Л.АВДЕЕВА
------------------------------------------------------------------